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24部分审计师课程目录:

第01讲考试简介、考试趋势和应试技巧、框架及重点概述.mp4

第01讲考试简介、考试趋势和应试技巧、框架及重点概述.pdf

第01讲总论.mp4

第01讲总论.pdf

第02讲审计组织与审计法律责任.mp4

第02讲 审计组织与审计法律责任.pdf

第03讲 审计准则、质量控制标准和职业道德.mp4

第03讲 审计准则、质量控制标准和职业道德.pdf

第04讲 审计目标和审计程序.mp4

第04讲 审计目标和审计程序.pdf

第05讲 审计标准、审计证据、审计工作底稿.mp4

第05讲 审计标准、审计证据、审计工作底稿.pdf

第06讲审计取证方法.mp4

第06讲审计取证方法.pdf

第07讲 内部控制及其测试、审计抽样、审计报告.mp4

第07讲 内部控制及其测试、审计抽样、审计报告.pdf

第08讲绩效审计、计算机审计、审计管理.mp4

第08讲 绩效审计、计算机审计、审计管理.pdf

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24部分审计师考点展示:

第二部分 企业财务审计第二部分 企业财务审计

第一章 销售与收款循环审计

第二章 采购与付款循环审计

第三章 生产与存货循环审计

第四章 货币资金审计

第五章 投资和融资审计

第六章 财务报告审计

章节 重点内容及考试大纲

第一章

销售与收款循

环审计

(一)销售与收款循环概述

1.掌握销售与收款循环的内部控制

2.熟悉销售与收款循环的业务流程

3.熟悉销售与收款循环的主要风险

(二)销售与收款循环内部控制测试

掌握销售与收款循环内部控制测试的步骤与方法

(三)销售与收款循环审计目标和方法

1.掌握营业收入审计目标和方法

2.掌握应收票据及应收账款审计目标和方法

3.熟悉销售与收款循环中其他应交税费、合同资产、合同负债、营业成本与销售费用、其他业务

与支出等其他相关账户审计目标与方法

一、销售与收款循环的业务流程一、销售与收款循环的业务流程

二、销售与收款循环中的主要内部控制措施:二、销售与收款循环中的主要内部控制措施:

控制活动要素 内部控制措施

1.适当的职责分

(1)批准赊销信用和销售相互独立——防止销售部门为增加业绩而放宽信用标准,导致企业

信用风险增大;

(2)批准赊销信用和发货、开票相互独立——防止向不符合信用标准的客户发货,增加坏账

风险;

(3)发送货物与开票相互独立——防止发货未经批准,销售业务没有被记录或商品被盗窃;

(4)发送货物与记账相互独立——防止商品被盗窃并通过篡改记录加以掩饰;

(5)收取货款与记账相互独立——防止客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰;

(6)批准销售退回,可变对价业务和记账相互独立——防止收到的货款被贪污;

(7)批准坏账与收款,记账相互独立——防止不符合规定的坏账被批准,收到的款项被贪

污;

(8)编制和寄送客户对账单与收款业务,记账业务相互独立,防止销售收款业务中的错弊;

(9)执行内部检查与业务办理、记录相互独立,保证内部检查的独立性和有效性等

2.信息传递程序

控制 适当的授权审批、充分的记录和凭证、内部核查程序

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